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購買機(jī)器配件怎么做會計分錄
要看你企業(yè)的具體情況,如屬購買備用的,可以記低值易耗品,發(fā)生較少未設(shè)低值易耗品的也可以記原材料,領(lǐng)用時攤銷。
要是直接使用的,可以記生產(chǎn)成本或制造費(fèi)用等科目。
如果金額很
2023-09-10
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公司購買組裝電腦收到部分配件發(fā)票怎么入賬
主機(jī)沒有發(fā)票沒辦法入賬吧,顯示器作為固定資產(chǎn)單獨入賬。個人理解
2023-09-10
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購買機(jī)器時,配送的配件如何入賬
可以區(qū)別對待,如果是購置固定資產(chǎn)一起的,肯定要記入固定自查資產(chǎn)核算;
如果是作為固定資產(chǎn)配件,在后期維修或者更換的時候使用,記入原材料-配件核算,出庫時記入維修費(fèi)用就可以啦
2023-09-10
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我們公司采購的車間用來組裝機(jī)器用的配件同時也用來銷售,如何做會計分錄?
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023-09-10
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修理機(jī)器及購買配件的費(fèi)用該如何入賬
你們是一般納稅人企業(yè)吧要看發(fā)票上怎么開的,如果只是一項修理費(fèi)借
2023-09-10
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旅游業(yè)小規(guī)模納稅人營改增差額征稅如何申報?
納稅申報資料包括納稅申報表及其附列資料和納稅申報其他資料兩類,納稅申報表及其附列資料為必報資料。(一)增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報表及其附列資料包括:1
2023-09-08
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旅行社可以差額繳納增值稅嗎
財稅[2016]36號文規(guī)定,試點納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門
2023-09-08
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旅游業(yè)小規(guī)模納稅人營改增后差額征稅賬務(wù)該怎樣處理
財稅〔2016〕36號文附件二《營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)事項的規(guī)定》明確:試點納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單
2023-09-08
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某旅游公司為增值稅- -般納稅人,選擇差額計稅方法
增值稅發(fā)票也是發(fā)票的一種,具有增值稅一般納稅人資格的企業(yè)都可以到主管國稅部門申請領(lǐng)購增值稅發(fā)票,并通過防偽稅控系統(tǒng)開具。具有增值稅一般納稅人資格的企業(yè)可以憑增值稅發(fā)
2023-09-08
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小規(guī)模旅行社開:代訂車費(fèi)或代訂票費(fèi),活動費(fèi),這些可以差額納稅嗎?
小規(guī)模旅行社開:代訂車費(fèi)或代訂票費(fèi),活動費(fèi),這些可以差額納稅的,財稅[2016]36號文規(guī)定,試點納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支
2023-09-08
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旅游業(yè)增值稅差額征發(fā)票怎么開
增值稅普通發(fā)票。增值稅專用發(fā)票主要用于構(gòu)成對方單位成本性方面的材料或服務(wù)項,稅款是轉(zhuǎn)以轉(zhuǎn)嫁出去的。
對方若是最終消費(fèi)者的話,他就成了稅款的最終承擔(dān)者,不存在轉(zhuǎn)嫁稅款的
2023-09-08
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營業(yè)稅按照差額征收是什么意思?
營業(yè)稅是對在我國境內(nèi)提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或銷售不動產(chǎn)的單位和個人,就其營業(yè)額征收的一種稅。為公平稅負(fù),避免重復(fù)征稅,營業(yè)稅稅收政策正由“全額征稅”向&l
2023-09-08
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全額營業(yè)稅與差額營業(yè)稅是什么意思
全額營業(yè)稅,就是對所有的營業(yè)收入按照適用稅率征收營業(yè)稅,差額營業(yè)稅就是在營業(yè)收入的基礎(chǔ)上扣減支付給其他企業(yè)的費(fèi)用后按適用稅率征收營業(yè)稅一般的營業(yè)稅都是全額征收的,差額
2023-09-08
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納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為,按照國家有關(guān)營業(yè)稅政策差額征收營業(yè)稅怎么理解
經(jīng)中國人民銀行、商務(wù)部、銀監(jiān)會批準(zhǔn)從事融資租賃業(yè)務(wù)的試點納稅人提供有形動產(chǎn)融資租賃服務(wù),以取得的全部價款和價外費(fèi)用(包括殘值)扣除由出租方承擔(dān)的有形動產(chǎn)的貸款利息(包括
2023-09-08
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營改增后應(yīng)稅服務(wù)差額征稅是什么意思
應(yīng)稅服務(wù)差額征稅指的是試點地區(qū)提供營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)的納稅人,按照國家有關(guān)營業(yè)稅差額征稅的政策規(guī)定,以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付給規(guī)定范圍納稅人的規(guī)定項
2023-09-08
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什么是差額營業(yè)稅?
1 2 3另外。房屋個人所得稅也是這樣收的
2023-09-08
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我申報營業(yè)稅的時候提示要先申報“營業(yè)稅差額征收申報明細(xì)表”是什么意思?
你需要先申報營業(yè)稅差額征收申報明細(xì)表,提交申報成功后,才能再申報營業(yè)稅。
2023-09-08
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小規(guī)模旅游公司,差額征稅,收到一個稅率6的成本怎么確認(rèn)成本?
按不含稅價確認(rèn)為成本。
2023-09-08
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旅行社差額征稅,車費(fèi)可以計入成本嗎?
旅行社差額征稅,拉著游客旅行(旅游)車費(fèi),可以計入成本;辦公用的車費(fèi),不能計入成本
2023-09-08
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旅游業(yè)小規(guī)模納稅人營改增后差額征稅賬務(wù)該怎樣處理
財稅〔2016〕36號文附件二《營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)事項的規(guī)定》明確:試點納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部價款和價外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單
2023-09-08
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旅行社小規(guī)模納稅人采用差額征收,收入跟成本差額會計分錄怎?使增值稅申報表收入與財務(wù)報表收入一致。
差額征收可以選擇總額法或者凈額法來會計處理,總額法,借,銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借,主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)貸,應(yīng)付賬款凈額法借,銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)
2023-09-08
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旅行社小規(guī)模納稅人稅率為3%,收到一般納稅人發(fā)票稅率為6%,成本入賬
按說小規(guī)模納稅人是不可以收增值稅專用發(fā)票的,你可以讓對方給你開增值稅普通發(fā)票。
2023-09-08
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旅行社小規(guī)模,6月開票35000元,那我該如何做賬?管理員說不是差額征稅,按3%按季申報
6月開票35000元:借:銀行存款35000貸:主營業(yè)務(wù)收入33980
2023-09-08
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增值稅用預(yù)提嗎?都什么稅需要預(yù)提?
增值稅是對增值部分征稅,具體處理有以下幾種情況:銷售時要根據(jù)銷售銷售收入確認(rèn)銷項稅,采購時根據(jù)抵扣憑證確認(rèn)進(jìn)項稅,如果銷項稅大于進(jìn)項稅,差額部分繳增值稅,否則不需繳納。
總
2023-09-07
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增值稅用不用計提
一般納稅人繳納增值稅不用計提只需根據(jù)當(dāng)月實際的銷項稅和進(jìn)項稅及其他調(diào)整計算當(dāng)月的應(yīng)繳稅金即可,若應(yīng)繳稅金為負(fù),則留到下月抵扣。
2023-09-07
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